Orden de Compra. Nº3708-810-SE24 "Insumos lanzamiento oficina SA N°395 OMAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-810-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos lanzamiento oficina SA N°395 OMAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-32-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO N° 593
Comuna Pitrufquén
Impuesto 30400
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO N° 593
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENCOLORES SPA
Razón Social ENCOLORES SPA
R.U.T. 76.764.676-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENCOLORES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121604
Timbres y sellos1Unidad no definidaTIMBRE  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
55121712
Señales orientadoras1Unidad no definidaSEÑALETICA ACRILICO MEDIDAS 5MM 15X30  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
55121714
Banderolas1Unidad no definidaMINI PENSON ROLLER  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros60Unidad no definidaLLAVEROS METALICOS CON LOGO  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
49101704
Galvanos1Unidad no definidaGALVANO MADERA  $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
Total Neto $ 160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.400
TOTAL OC $ 190.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.