Orden de Compra. Nº
3708-824-SE24
"
INSUMOS PROGRAMA EXTRAESCOLAR SA N°U170 DDC
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3708-824-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA EXTRAESCOLAR SA N°U170 DDC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3708-30-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T.
69.191.300-7
Dirección de Facturación
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna
Pitrufquén
Impuesto
60492,2
Dirección de Envío de la Factura
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Mely
Razón Social
ERARDO ELOY LEAL ROZAS
R.U.T.
8.639.726-9
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Mely
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42161623
Bombas para infusión de heparina de la unidad de h
1
Unidad no definida
CAJA TE PREMIUM 100 UND
$ 5.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.650
$ 5.650
50202311
Bebidas
10
Unidad no definida
BEBIDA VARIEDAD 1,5 LTS
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50181901
Pan fresco
12
Unidad no definida
PAN DE MOLDE
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
3
Unidad no definida
JAMÓN SANDWICH
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.970
$ 26.970
50131801
Queso natural
3
Unidad no definida
QUESO
$ 11.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.050
$ 34.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad no definida
ALFAJORES
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
4
Unidad no definida
CAJA BOMBONES 30 UND
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.960
$ 23.960
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad no definida
JUGOS NECTAR 1,5 LTS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
24121509
Bandejas de empaquetamiento
20
Unidad no definida
BANDEJAS DE CARTON
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
52152102
Vasos para beber domésticos
150
Unidad no definida
VASOS DE PLUMAVIC
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50201706
Café
2
Unidad no definida
CAFÉ SACHET 96 UND
$ 13.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
5
Unidad no definida
AZUCAR SACHET 60 UND
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.950
$ 14.950
Total Neto
$ 318.380
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.492
TOTAL OC
$ 378.872
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.