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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3708-830-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos promoción programa PRODESAL SA N°U175 DDC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3708-32-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
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R.U.T. |
69.191.300-7 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO BILBAO N° 593 |
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Comuna |
Pitrufquén
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Impuesto |
39871,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO BILBAO N° 593 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-12-2024 |
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Proveedor |
ENCOLORES SPA |
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Razón Social |
ENCOLORES SPA
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R.U.T. |
76.764.676-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENCOLORES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 199 | Unidad no definida | BOLSAS ECOLOGICAS 30X40X12 CM ESTAMPADAS | |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.350
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$ 129.350
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55121714
| Banderolas | 1 | Unidad no definida | PENDON ROLLER 0,90X2,00 MTS | |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.000
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$ 40.000
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48101905
| Tazas para servicio de mesa | 15 | Unidad no definida | TAZÓN MUG 250 CC SUBLIMADO | |
$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.500
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$ 40.500
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Total Neto
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$ 209.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.872
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$ 249.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.