Orden de Compra. Nº3708-840-SE19 "ECOBOLSAS AFICHES Y OTROS-SA-744-DDC"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-840-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2019
Nombre de la Orden de Compra ECOBOLSAS AFICHES Y OTROS-SA-744-DDC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-66-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO N° 593 SEGUNDO PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
Comuna Pitrufquén
Impuesto 42857,73
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO BILBAO # 593 SEGUNDO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Milton Esteban
Razón Social ENCOLORES SPA
R.U.T. 76.764.676-3
Sucursal Milton Esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141601
Logística9UnidadPVC GIGANTIGRAFIAS, SEGUN SA-744-DDC. FIESTA COSTUMBRITA TRES ESQUINAS CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-66-LE18   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.067 $ 68.067
81141601
Logística30UnidadAFICHES, SEGUN SA-744-DDC. FIESTA COSTUMBRITA TRES ESQUINAS CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-66-LE18   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
81141601
Logística80UnidadDELANTALES, SEGUN SA-744-DDC. FIESTA COSTUMBRITA TRES ESQUINAS CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-66-LE18   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640
81141601
Logística120UnidadECOBOLSAS, SEGUN SA-744-DDC. FIESTA COSTUMBRITA TRES ESQUINAS CONTRATO DE SUMINISTRO 3708-66-LE18   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
Total Neto $ 225.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.858
TOTAL OC $ 268.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.