Orden de Compra. Nº3708-87-SE15 "150 BOLSAS DE CEMENTO-SA-60-DDT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3708-87-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2015
Nombre de la Orden de Compra 150 BOLSAS DE CEMENTO-SA-60-DDT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3708-15-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Unidad de Compra Francisco Bilbao 593
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUEN
R.U.T. 69.191.300-7
Dirección de Facturación Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
Comuna Pitrufquén
Impuesto 149625
Dirección de Envío de la Factura Francisco Bilbao 517, Departamento de Educación de Pitrufquen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis gonzalo
Razón Social ferreteria chavez limitada
R.U.T. 76.375.817-6
Sucursal luis gonzalo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento150BolsaCEMENTO SEGUN SA-60-DDT. CONTRATO DE SUMINISTROS 3708-15-LE15  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 787.500 $ 787.500
Total Neto $ 787.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.625
TOTAL OC $ 937.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.