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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-1097-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-09-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE ASEO, HIGIENE O SEGURIDAD, ESCUELA SANTA ELENA, SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
151178,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOCORDI |
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Razón Social |
JOSÉ MAURICIO MORALES CIFUENTES
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R.U.T. |
14.468.260-2 |
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Sucursal |
ECOCORDI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211910
| Mitones | 5 | Unidad no definida | GUANTE MULTIUSO IMPEKE TALLA L
| GUANTE MULTIUSO IMPEKE TALLA L
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$ 635,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.175
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$ 3.175
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42131501
| Pecheras para pacientes | 200 | Unidad no definida | PECHERA CON MANGA Y OJAL DE 30 MICRAS
| PECHERA CON MANGA Y OJAL DE 30 MICRAS
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$ 720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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42132201
| Cajas o dispensadores de guantes médicos | 15 | Unidad no definida | GUANTES DESECHABLES TALLA L | GUANTES DESECHABLES TALLA L |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 200 | Unidad no definida | BUZOS BLANCOS DESECHABLES TALLA L
| BUZOS BLANCOS DESECHABLES TALLA L
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$ 3.130,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 626.000
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$ 626.000
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Total Neto
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$ 795.675
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.178
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$ 946.853
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.