Orden de Compra. Nº3709-11-SE22 "Materiales Reparaciones DEM(Esc. Toquihue) Subv."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-11-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales Reparaciones DEM(Esc. Toquihue) Subv.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 51098,6
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
Clavos de acabado5Unidad no definidaClavos de 4" kilo.Clavos de 4" kilo. $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
31162003
Clavos de acabado4Unidad no definidaClavos de 3" kiloClavos de 3" kilo $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
31161506
Tornillos roscalata400Unidad no definidaTornillo Vulcanita 22 100 Unidades.Tornillo Vulcanita 22 100 Unidades. $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad no definidaEsmalte al Agua IRIS GLON BlancoEsmalte al Agua IRIS GLON Blanco $ 14.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
30161508
Rodillo de papel pintado2Unidad no definidaRodillo Chiporro 7"Rodillo Chiporro 7" $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.958 $ 2.958
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha 2"Brocha 2" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
31191501
Papeles de lija6Unidad no definidaLija Madera N°120Lija Madera N°120 $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31161607
Pernos de expansión20Unidad no definidaPerno Expansión 3/8 x 4Perno Expansión 3/8 x 4 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.380 $ 6.380
31211504
Pinturas de cobertura1Unidad no definidaPasta Muro KiloPasta Muro kilo $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168
11101506
Yeso3Unidad no definidaYeso KiloYeso Kilo $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.142
31201515
Cintas de papel1Unidad no definidaCinta Americana Cinta Americana $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807
30161508
Rodillo de papel pintado10Unidad no definidaRodón 1x1Rodón 1x1 $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
11121611
Tablero de partículas8Unidad no definidaVolcanita RH 12.5 MMVolcanita RH 12.5 MM $ 12.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.824 $ 98.824
11121604
Madera de coníferas27Unidad no definidaMadera Pino 2"x3" x 3,2 MtMadera Pino 2"x3" x 3,2 Mt $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.995 $ 58.995
30151504
Cartones para techar32Unidad no definidaPlumavit 50 MM 1 x 0.5Plumavit 50 MM 1 x 0.5 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 268.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.099
TOTAL OC $ 320.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.