Orden de Compra. Nº
3709-1118-SE25
"
3709-32-LQ25 MATERIALES PRO REACTIVACION EDUCATIVA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-1118-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
3709-32-LQ25 MATERIALES PRO REACTIVACION EDUCATIVA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-32-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1046 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
66446,42
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121618
Tijeras
31
Unidad no definida
TIJERA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.188
$ 23.188
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
31
Unidad no definida
PEGAMENTO 21 GRS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.376
$ 15.376
44121701
Lápiz pasta
2
Unidad no definida
LAPIZ PASTA X 50 ROJO – AZUL
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.806
$ 16.806
44121708
Marcadores
31
Unidad no definida
DESTACADORES
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.926
$ 16.926
14111531
Libros o cuadernos de registro
62
Unidad no definida
CUADERNO COLON
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.832
$ 82.832
43232503
Corrector ortográfico
31
Unidad no definida
CORRECTOR
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.188
$ 23.188
12352310
Siliconas
32
Unidad no definida
SILICONA 100 ML
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.040
$ 43.040
60121518
Lápices de grafito
3
Unidad no definida
CAJA LAPIZ GRAFITO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.008
$ 4.008
31201603
Gomas
32
Unidad no definida
GOMA FACTIS
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.376
$ 5.376
44121708
Marcadores
62
Unidad no definida
DESTACADORES
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.852
$ 33.852
41111604
Reglas
32
Unidad no definida
SET REGLAS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.256
$ 32.256
14111531
Libros o cuadernos de registro
34
Unidad no definida
CUADERNOS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.870
$ 52.870
Total Neto
$ 349.718
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.446
TOTAL OC
$ 416.164
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.