Orden de Compra. Nº3709-1118-SE25 "3709-32-LQ25 MATERIALES PRO REACTIVACION EDUCATIVA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1118-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-32-LQ25 MATERIALES PRO REACTIVACION EDUCATIVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-32-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1046 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 66446,42
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras31Unidad no definida TIJERA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.188 $ 23.188
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios31Unidad no definida PEGAMENTO 21 GRS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.376 $ 15.376
44121701
Lápiz pasta2Unidad no definida LAPIZ PASTA X 50 ROJO – AZUL $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
44121708
Marcadores31Unidad no definida DESTACADORES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.926 $ 16.926
14111531
Libros o cuadernos de registro62Unidad no definida CUADERNO COLON $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.832 $ 82.832
43232503
Corrector ortográfico31Unidad no definida CORRECTOR $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.188 $ 23.188
12352310
Siliconas32Unidad no definida SILICONA 100 ML $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.040 $ 43.040
60121518
Lápices de grafito3Unidad no definida CAJA LAPIZ GRAFITO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008
31201603
Gomas32Unidad no definida GOMA FACTIS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
44121708
Marcadores62Unidad no definida DESTACADORES $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.852 $ 33.852
41111604
Reglas32Unidad no definida SET REGLAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.256 $ 32.256
14111531
Libros o cuadernos de registro34Unidad no definida CUADERNOS $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.870 $ 52.870
Total Neto $ 349.718
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.446
TOTAL OC $ 416.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.