Orden de Compra. Nº3709-1124-SE23 "MATERIAL DE ASEO LICEO MANUEL MONTT SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1124-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO LICEO MANUEL MONTT SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1051 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 100806,21
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131635
Hisopo8Unidad no definida CHASCON BAÑO HISOPO FIBRA $ 2.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880
47131801
Limpiadores de suelos2Unidad no definida VIRUTILLA MEDIANA FINA 2 VIRUTEX $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.478 $ 3.478
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro8Unidad no definida SOPAPO PARA BAÑO $ 1.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.424 $ 15.424
47121812
Raspadores de limpieza3Unidad no definida MAGO PADS S/J X 12 VIRUTEX $ 3.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.171 $ 9.171
47131830
Productos de limpieza de muebles10Unidad no definida LUSTRA MUEBLES $ 2.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.490 $ 25.490
12161902
Detergentes surfactantes150Unidad no definida DETERGENTE OMO MATIC 400 GRS $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.400 $ 299.400
12181501
Ceras sintéticas2Unidad no definida CERA CREMA ROJA BALDE 20 K $ 66.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.806 $ 133.806
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos10Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS 500 CC VIRUTEX $ 2.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.910 $ 22.910
Total Neto $ 530.559
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 100.806
TOTAL OC $ 631.365


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.