Orden de Compra. Nº3709-1143-SE23 "MATERIAL DE HIGIENE ESC. TRANGOL SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1143-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE HIGIENE ESC. TRANGOL SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1065 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 73691,5
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura50Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 70 X 90 10 UN $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800
42281702
Tazas de desinfectante para dejar en remojo50Unidad no definida DESINFECTANTE POUCH LIMON 50 UN VIRUTEX $ 2.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.650 $ 130.650
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definida TRAPERO ALGODON 50 X 70 GENERICO $ 938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.760 $ 18.760
14111703
Toallas de papel20Unidad no definida TORK UNIVERSAL TOALLAS JUMBO 250 M X 1 $ 7.533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.660 $ 150.660
12141901
Cloro Cl30Unidad no definida CLORO GEL 900 EXCELL $ 1.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definida LIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE 900 CC EXCELL $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.020 $ 20.020
Total Neto $ 387.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.692
TOTAL OC $ 461.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.