Orden de Compra. Nº3709-1204-SE17 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1204-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-43-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 1847,56
Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo alberto
Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T. 76.084.456-k
Sucursal rodrigo alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30191603
Piso del andamiaje1Unidad no definidaPASADA DE PISO 75 X 17 GRIZPASADA DE PISO 75 X 17 GRIZ $ 9.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.724 $ 9.724
Total Neto $ 9.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.848
TOTAL OC $ 11.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.