Orden de Compra. Nº3709-121-SE23 "MATERIAL DE FERRETERIA LICEO B-10 3709-49-LQ22, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-121-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA LICEO B-10 3709-49-LQ22, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 93670,95
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje3Unidad no definida TORNILLOS VOL 6 X 3 CAJA 100 UN $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31162003
Clavos de acabado3Unidad no definida KG CLAVOS 2 1/2 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799
46181504
Guantes protectores1Unidad no definida BOLSA GUANTE CABRETILLA 10 UN $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
30161907
Escaleras1Unidad no definida ESCALERA TELESCOPICA $ 216.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.800 $ 216.800
53102102
Overol y sobretodo para hombre10Unidad no definida OVEROL TALLAS L-M-XL-XXL $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42151805
Discos de acabado o pulido6Unidad no definida LIJA FIERRO METAL $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ6Unidad no definida SILICONA PINTABLE $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
12352310
Siliconas6Unidad no definida SILICONA NEUTRA $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.166 $ 20.166
31162003
Clavos de acabado2Unidad no definida KG DE PUNTILLAS 2 1/2 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31162003
Clavos de acabado3Unidad no definida KG CLAVOS 3 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31162003
Clavos de acabado3Unidad no definida CLAVOS 4 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
31161502
Tornillos de anclaje3Unidad no definida TORNILLOS VOL 6 X 2 CAJA 100 UN $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31161502
Tornillos de anclaje3Unidad no definida TORNILLO VOL 6 X 15/8 CAJA 100 UN $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
12142001
Gas Xenón Xe3Unidad no definida GAS BUTANO $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
52161533
Megáfono2Unidad no definida MEGAFONO $ 54.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.660 $ 109.660
44121706
Lápices de madera6Unidad no definida LAPIZ CARPINTERO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 493.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.671
TOTAL OC $ 586.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.