Orden de Compra. Nº
3709-121-SE23
"
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO B-10 3709-49-LQ22, MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-121-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE FERRETERIA LICEO B-10 3709-49-LQ22, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
93670,95
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje
3
Unidad no definida
TORNILLOS VOL 6 X 3 CAJA 100 UN
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
31162003
Clavos de acabado
3
Unidad no definida
KG CLAVOS 2 1/2
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.799
46181504
Guantes protectores
1
Unidad no definida
BOLSA GUANTE CABRETILLA 10 UN
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
30161907
Escaleras
1
Unidad no definida
ESCALERA TELESCOPICA
$ 216.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 216.800
$ 216.800
53102102
Overol y sobretodo para hombre
10
Unidad no definida
OVEROL TALLAS L-M-XL-XXL
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
42151805
Discos de acabado o pulido
6
Unidad no definida
LIJA FIERRO METAL
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
6
Unidad no definida
SILICONA PINTABLE
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
12352310
Siliconas
6
Unidad no definida
SILICONA NEUTRA
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.166
$ 20.166
31162003
Clavos de acabado
2
Unidad no definida
KG DE PUNTILLAS 2 1/2
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
31162003
Clavos de acabado
3
Unidad no definida
KG CLAVOS 3
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
31162003
Clavos de acabado
3
Unidad no definida
CLAVOS 4
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
31161502
Tornillos de anclaje
3
Unidad no definida
TORNILLOS VOL 6 X 2 CAJA 100 UN
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
31161502
Tornillos de anclaje
3
Unidad no definida
TORNILLO VOL 6 X 15/8 CAJA 100 UN
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
12142001
Gas Xenón Xe
3
Unidad no definida
GAS BUTANO
$ 1.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
52161533
Megáfono
2
Unidad no definida
MEGAFONO
$ 54.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 109.660
$ 109.660
44121706
Lápices de madera
6
Unidad no definida
LAPIZ CARPINTERO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
Total Neto
$ 493.005
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.671
TOTAL OC
$ 586.676
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.