Orden de Compra. Nº3709-1210-SE24 "3709-55-LQ23, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, COLEGIO ICP, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1210-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra 3709-55-LQ23, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, COLEGIO ICP, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-55-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1080 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 43361,42
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101513
Discos5Unidad no definidaDISCO CORTE 7"DISCO CORTE 7" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
21101513
Discos5Unidad no definidaDISCO CORTE 4 1/2"DISCO CORTE 4 1/2" $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
23171509
Soldadura1Unidad no definidaKG SOLDADURA 6011 3/32KG SOLDADURA 6011 3/32 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
46171501
Candados3Unidad no definidaCANDADO 50 MM CANDADO 50 MM $ 9.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.225 $ 27.225
31211701
Esmaltes2Unidad no definidaLT ESMALTE SINTETICO NEGROLT ESMALTE SINTETICO NEGRO $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA 3"BROCHA 3" $ 2.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA CEMENTO 10 MMBROCA CEMENTO 10 MM $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613 $ 3.613
11101712
Aleación ferrosa15Unidad no definidaPER.HEXPANCION 3/8 X 3"PER.HEXPANCION 3/8 X 3" $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
11101719
Cinc4Unidad no definidaZINC 5-V 0,35 X 3,0 MTS ZINCADOZINC 5-V 0,35 X 3,0 MTS ZINCADO $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERA CORTAR LATATIJERA CORTAR LATA $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680
15121803
Antioxidantes2Unidad no definidaGALON ANTIOXIDO NEGROGALON ANTIOXIDO NEGRO $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA 2"BROCHA 2" $ 1.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
21101507
Rodillos agrícolas3Unidad no definidaRODILLO 18 "CHIPORRORODILLO 18 "CHIPORRO $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.343 $ 11.343
20111617
Carros de perforación1Unidad no definidaCARRO YEGUACARRO YEGUA $ 55.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.042 $ 55.042
Total Neto $ 228.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.361
TOTAL OC $ 271.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.