Orden de Compra. Nº
3709-1210-SE24
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3709-55-LQ23, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, COLEGIO ICP, MANTENIMIENTO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-1210-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
3709-55-LQ23, COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO, COLEGIO ICP, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-55-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1080 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
43361,42
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
21101513
Discos
5
Unidad no definida
DISCO CORTE 7"
DISCO CORTE 7"
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
21101513
Discos
5
Unidad no definida
DISCO CORTE 4 1/2"
DISCO CORTE 4 1/2"
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
KG SOLDADURA 6011 3/32
KG SOLDADURA 6011 3/32
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
46171501
Candados
3
Unidad no definida
CANDADO 50 MM
CANDADO 50 MM
$ 9.075,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.225
$ 27.225
31211701
Esmaltes
2
Unidad no definida
LT ESMALTE SINTETICO NEGRO
LT ESMALTE SINTETICO NEGRO
$ 5.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.764
$ 11.764
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA 3"
BROCHA 3"
$ 2.436,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436
$ 2.436
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
BROCA CEMENTO 10 MM
BROCA CEMENTO 10 MM
$ 3.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.613
$ 3.613
11101712
Aleación ferrosa
15
Unidad no definida
PER.HEXPANCION 3/8 X 3"
PER.HEXPANCION 3/8 X 3"
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.930
11101719
Cinc
4
Unidad no definida
ZINC 5-V 0,35 X 3,0 MTS ZINCADO
ZINC 5-V 0,35 X 3,0 MTS ZINCADO
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.336
$ 40.336
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
TIJERA CORTAR LATA
TIJERA CORTAR LATA
$ 11.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.680
$ 11.680
15121803
Antioxidantes
2
Unidad no definida
GALON ANTIOXIDO NEGRO
GALON ANTIOXIDO NEGRO
$ 17.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.294
$ 35.294
31211904
Brochas
3
Unidad no definida
BROCHA 2"
BROCHA 2"
$ 1.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
21101507
Rodillos agrícolas
3
Unidad no definida
RODILLO 18 "CHIPORRO
RODILLO 18 "CHIPORRO
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.343
$ 11.343
20111617
Carros de perforación
1
Unidad no definida
CARRO YEGUA
CARRO YEGUA
$ 55.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.042
$ 55.042
Total Neto
$ 228.218
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.361
TOTAL OC
$ 271.579
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.