Orden de Compra. Nº3709-122-SE21 "Compra materiales Internado B10 [Mantenimiento]"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-122-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales Internado B10 [Mantenimiento]
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 163552
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112213
Termómetros de mano12Unidad no definida termómetros digitales $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.000 $ 408.000
42131501
Pecheras para pacientes40Unidad no definida buzo desechable $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro20Unidad no definida tapa wc estandar $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica10Unidad no definida soda cautica $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre4Unidad no definida overol talla XL $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario200Unidad no definida cubrecalzado desechable $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
42132204
Cubre guantes médicos1Unidad no definida manta plastica desechable 80*180 blanco *200unidades $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
51131509
Citrato férrico de amonio10Unidad no definida amonio cuaternario lt $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
Total Neto $ 860.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.552
TOTAL OC $ 1.024.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.