Orden de Compra. Nº3709-1262-SE19 "MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA HÉROES DE IQUI., SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1262-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA HÉROES DE IQUI., SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-22-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 129516,35
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidaOPALINA OFICIO BLANCO OPALINA OFICIO BLANCO $ 8.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.695 $ 43.695
44121706
Lápices de madera500Unidad no definidaLAPICES GRAFITO FABER LAPICES GRAFITO FABER $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500
31201522
Cinta de transferencia adhesiva50Unidad no definidaCINTA TRANSPARENTE CINTA TRANSPARENTE $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150
31201515
Cintas de papel50Unidad no definidaCINTA MASKING CINTA MASKING $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
60101316
Tarjetas en blanco10Unidad no definidaCAJAS TARJETAS AMERICANAS CAJAS TARJETAS AMERICANAS $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.340
44122103
Corchetes10Unidad no definidaCAJAS CORCHETES 26-6 DE 1000CAJAS CORCHETES 26-6 DE 1000 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
12352310
Siliconas30Unidad no definidaSILICONA DE 250 SILICONA DE 250 $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
60124102
Productos de artesanía multicultural100Unidad no definidaPALOS DE HELADO COLOR PALOS DE HELADO COLOR $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
53141501
Alfileres rectos30Unidad no definidaALFILERES ALFILERES $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
60123001
Figuras de goma Eva150Unidad no definidaPLIEGOS GOMA EVA GLITER -BLANCA -CELESTE -VERDE -AZUL -FUCSIA PLIEGOS GOMA EVA GLITER -BLANCA -CELESTE -VERDE -AZUL -FUCSIA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
44121505
Sobres especiales1000Unidad no definidaSOBRES AMERICANOS SOBRES AMERICANOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaRESMAS CARTA RESMAS CARTA $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.750 $ 140.750
Total Neto $ 681.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.516
TOTAL OC $ 811.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.