Orden de Compra. Nº
3709-1262-SE19
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MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA HÉROES DE IQUI., SEP
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-1262-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL DE ENSEÑANZA ESCUELA HÉROES DE IQUI., SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-22-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
129516,35
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
5
Unidad no definida
OPALINA OFICIO BLANCO
OPALINA OFICIO BLANCO
$ 8.739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.695
$ 43.695
44121706
Lápices de madera
500
Unidad no definida
LAPICES GRAFITO FABER
LAPICES GRAFITO FABER
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.500
$ 92.500
31201522
Cinta de transferencia adhesiva
50
Unidad no definida
CINTA TRANSPARENTE
CINTA TRANSPARENTE
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.150
$ 20.150
31201515
Cintas de papel
50
Unidad no definida
CINTA MASKING
CINTA MASKING
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.200
$ 83.200
60101316
Tarjetas en blanco
10
Unidad no definida
CAJAS TARJETAS AMERICANAS
CAJAS TARJETAS AMERICANAS
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.340
$ 40.340
44122103
Corchetes
10
Unidad no definida
CAJAS CORCHETES 26-6 DE 1000
CAJAS CORCHETES 26-6 DE 1000
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
12352310
Siliconas
30
Unidad no definida
SILICONA DE 250
SILICONA DE 250
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.920
$ 49.920
60124102
Productos de artesanía multicultural
100
Unidad no definida
PALOS DE HELADO COLOR
PALOS DE HELADO COLOR
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.800
$ 32.800
53141501
Alfileres rectos
30
Unidad no definida
ALFILERES
ALFILERES
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.360
$ 12.360
60123001
Figuras de goma Eva
150
Unidad no definida
PLIEGOS GOMA EVA GLITER -BLANCA -CELESTE -VERDE -AZUL -FUCSIA
PLIEGOS GOMA EVA GLITER -BLANCA -CELESTE -VERDE -AZUL -FUCSIA
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.600
$ 138.600
44121505
Sobres especiales
1000
Unidad no definida
SOBRES AMERICANOS
SOBRES AMERICANOS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
RESMAS CARTA
RESMAS CARTA
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.750
$ 140.750
Total Neto
$ 681.665
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.516
TOTAL OC
$ 811.181
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.