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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-129-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL ESCUELA COLO, PIE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-22-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
16435,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Rolando Heise y Cia Ltda |
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Razón Social |
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
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R.U.T. |
83.599.200-4 |
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Sucursal |
Rolando Heise y Cia Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121612
| Cuchillos cartoneros | 3 | Unidad no definida | CUCHILLO CARTONERO | CUCHILLO CARTONERO |
$ 822,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.466
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$ 2.466
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 30 | Unidad no definida | CUADERNOS UNIVERSITARIOS | CUADERNOS UNIVERSITARIOS |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.240
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$ 30.240
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27111501
| Hojas de cuchillo | 1 | Unidad no definida | SET REPUESTO CARTONERO | SET REPUESTO CARTONERO |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.008
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$ 1.008
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44121619
| Sacapuntas | 10 | Unidad no definida | SACAPUNTAS C/DEPOSITO | SACAPUNTAS C/DEPOSITO |
$ 319,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.190
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$ 3.190
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60121503
| Rotuladores lavables | 100 | Unidad no definida | MARCADORES PIZARRA TORRE BIS | MARCADORES PIZARRA TORRE BIS |
$ 496,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.600
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$ 49.600
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Total Neto
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$ 86.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.436
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$ 102.940
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.