Orden de Compra. Nº3709-129-SE23 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA (3709-49-LQ22)ESC. H. IQUIQUE, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-129-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA (3709-49-LQ22)ESC. H. IQUIQUE, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 107 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 31654
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA HELA MASTER BROCHA HELA MASTER $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
31211906
Rodillos de pintar2Unidad no definidaRODILLO HELA CORTAGOTA RODILLO HELA CORTAGOTA $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
31211501
Pinturas al esmalte6Unidad no definidaESMALTE . AL AGUA IRIS CHAMPAGNE GL ESMALTE . AL AGUA IRIS CHAMPAGNE GL $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA HELA MASTER 4 BROCHA HELA MASTER 4 $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad no definidaESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO INVIERNO GALON ESMALTE AL AGUA IRIS BLANCO INVIERNO GALON $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
Total Neto $ 166.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.654
TOTAL OC $ 198.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.