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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-1327-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3709-17-LP24, COMPRA COLACIONES FINALIZACIÓN DE AÑO ESCOLAR, MONICA GEEBRT, SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-17-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
PISAGUA 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
164783,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PISAGUA 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARELLA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARELLA SPA
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R.U.T. |
77.227.784-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARELLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 185 | Unidad no definida | PASCUERO (GALLETA) | PASCUERO (GALLETA) |
$ 1.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.620
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$ 231.620
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 185 | Unidad no definida | NECTAR 200 ML | NECTAR 200 ML |
$ 411,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 76.035
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$ 76.035
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50181901
| Pan fresco | 185 | Unidad no definida | PAN DE PASCUA 440 GRS | PAN DE PASCUA 440 GRS |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 559.625
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$ 559.625
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Total Neto
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$ 867.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 164.783
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$ 1.032.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.