Orden de Compra. Nº3709-1358-SE23 "MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO MANUEL MONTT SEP "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1358-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ENSEÑANZA LICEO MANUEL MONTT SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1234 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 91496,97
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes3Unidad no definida ENCHUFE HEMBRA 10 A $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.327 $ 9.327
60104701
Dispositivos de energía solar2Unidad no definida FUENTE DE PODER 12 V TRANSFORMADOR 220 V $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
32111503
Diodos emisores de luz (LED)10Unidad no definida TIRA LUCES LED RGB WS28 PROGRAMABLE $ 20.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.370 $ 204.370
26121505
Alambre para artefactos20Unidad no definida CORDON RVK 3 X 1,5 $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.340
39121534
Luces indicadoras o indicadores luminosos1Unidad no definida LUCES LED ROLLO 30 MT $ 75.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.529 $ 75.529
Total Neto $ 481.566
Descuento $ 3
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.497
TOTAL OC $ 573.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.