Orden de Compra. Nº3709-1397-SE21 "COMPRA INSUMOS RETORNO SEGURO, CONF. SUIZA, RETORN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1397-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS RETORNO SEGURO, CONF. SUIZA, RETORN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-39-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 35031,25
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario15Unidad no definidaPECHERA DESECHABLE CON MANGAS 10 UNIDADESPECHERA DESECHABLE CON MANGAS 10 UNIDADES $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
42132205
Guantes quirúrgicos6Unidad no definidaGUANTES DE LÁTEX TALLA L CAJA 100 UNIDADESGUANTES DE LÁTEX TALLA L CAJA 100 UNIDADES $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
42132205
Guantes quirúrgicos6Unidad no definidaGUANTES DE LÁTEX TALLA M CAJA 100 UNIDADESGUANTES DE LÁTEX TALLA M CAJA 100 UNIDADES $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
47131502
Paños de limpieza25Unidad no definidaPAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO MARCA LIVEPAÑO DE MICROFIBRA AMARILLO MARCA LIVE $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.975 $ 13.975
Total Neto $ 184.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.031
TOTAL OC $ 219.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.