Orden de Compra. Nº3709-1414-SE25 "3709-51-LQ24 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO B-10 MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1414-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-51-LQ24 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA LICEO B-10 MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1357 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 36299,5
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALLIEN
Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALLIEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA HELA HOGAR ½ “ X 3” M/AMARILLO 1070224BROCHA HELA HOGAR ½ “ X 3” M/AMARILLO 1070224 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378
31201601
Adhesivos químicos3Unidad no definidaDIDEPREN AGOREX DE CONTAC. GALÓN 3.784 LTDIDEPREN AGOREX DE CONTAC. GALÓN 3.784 LT $ 22.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.842 $ 67.842
11121611
Tablero de partículas4Unidad no definidaTERCIADO ESTRUCTURADO 18 MM PINOTERCIADO ESTRUCTURADO 18 MM PINO $ 22.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.848 $ 89.848
30161509
Tablero de yeso4Unidad no definida013072 TOR. VOLCA. H. CTE 6X2” ZINC CAJA 100013072 TOR. VOLCA. H. CTE 6X2” ZINC CAJA 100 $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.588 $ 6.588
31211506
Pinturas de látex1Unidad no definidaLÁTEX EXTRA CUBRIENTE BLANCO GALÓN SIPALÁTEX EXTRA CUBRIENTE BLANCO GALÓN SIPA $ 15.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.654 $ 15.654
31211906
Rodillos de pintar1Unidad no definidaRODILLO HELA 160 MM RODILLO HELA 160 MM $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.714 $ 2.714
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA HELA HOGAR ½ “ X 2” M/AMARILLO 1070222BROCHA HELA HOGAR ½ “ X 2” M/AMARILLO 1070222 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
Total Neto $ 191.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.300
TOTAL OC $ 227.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.