Orden de Compra. Nº
3709-1429-SE24
"
3709-55-LQ23 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. CONF. SUIZA MANTENIMIENTO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-1429-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
3709-55-LQ23 COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA, ESC. CONF. SUIZA MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-55-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1302 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
97469,24
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
CEMENTO 25 KILOS
CEMENTO 25 KILOS
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.445
$ 3.445
30161710
Suelos laminados
36
Unidad no definida
MTS PISO FLOTANTE 8.3 MM
MTS PISO FLOTANTE 8.3 MM
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 393.264
$ 393.264
30141503
Aislamiento de espuma
36
Unidad no definida
MTS ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE
MTS ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.264
$ 33.264
30103601
Vigas de madera
8
Unidad no definida
GUARDAPOLVO ¾ X 3 X 3,0 MTS
GUARDAPOLVO ¾ X 3 X 3,0 MTS
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.512
$ 21.512
30103605
Tablas de madera
2
Unidad no definida
CUBREJUNTA X METRO
CUBREJUNTA X METRO
$ 6.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.436
$ 12.436
31162001
Puntas
1
Unidad no definida
KG PUNTILLAS 1 1/2
KG PUNTILLAS 1 1/2
$ 2.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.857
$ 2.857
46171503
Juegos de cerraduras
6
Unidad no definida
PICAPORTE C/TOR 3”
PICAPORTE C/TOR 3”
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
15121504
Aceite hidráulico
4
Unidad no definida
ACEITE 2T STHIL 500CC
ACEITE 2T STHIL 500CC
$ 4.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.152
$ 18.152
46171503
Juegos de cerraduras
2
Unidad no definida
CERRA. DGM MUEBLE D38-22 PTA CAJON
CERRA. DGM MUEBLE D38-22 PTA CAJON
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
30161703
Linóleo
4
Unidad no definida
MTS LINOLEO PARED 2MTS LINEAL
MTS LINOLEO PARED 2MTS LINEAL
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.128
Total Neto
$ 512.996
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 97.469
TOTAL OC
$ 610.465
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.