Orden de Compra. Nº3709-1430-SE19 "COMPRA MATERIAL ELECTRÓNICO, ESCUELA TRANGOL, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1430-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-08-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ELECTRÓNICO, ESCUELA TRANGOL, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-18-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 6534,48
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo alberto
Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T. 76.084.456-k
Sucursal rodrigo alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos6Unidad no definidaENCHUFE HEMBRA TRIPLEENCHUFE HEMBRA TRIPLE $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380
39121303
Cajas eléctricas6Unidad no definidaCAJAS CHUQUI METÁLICACAJAS CHUQUI METÁLICA $ 928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.568 $ 5.568
39101701
Tubos fluorescentes2Unidad no definidaTUBOS EKOLINETUBOS EKOLINE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
39121405
Terminales de cable o alambre8Unidad no definidaTERMINALES 20MMTERMINALES 20MM $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.104 $ 1.104
27112103
Abrazaderas6Unidad no definidaABRAZADERASABRAZADERAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
26121609
Cable de redes20Unidad no definidaMETROS CABLE 2.5 MMMETROS CABLE 2.5 MM $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
26121609
Cable de redes20Unidad no definidaMETROS CABLE BLANCOMETROS CABLE BLANCO $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
26121609
Cable de redes20Unidad no definidaMETROS CABLE VERDEMETROS CABLE VERDE $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680 $ 3.680
Total Neto $ 34.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.534
TOTAL OC $ 40.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.