Orden de Compra. Nº3709-1444-SE25 "3709-21-LR25 ALIMENTACIÓN MENSUAL INTERNADOS B-10 Y B-11 SUBVENCIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1444-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-21-LR25 ALIMENTACIÓN MENSUAL INTERNADOS B-10 Y B-11 SUBVENCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-21-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1364 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 5248875,4
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alilagos S.A.
Razón Social SERVICIO DE ALIMENTACION REGION DE LOS LAGOS S A
R.U.T. 96.676.920-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alilagos S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida CANTIDAD DESAYUNO : 3570 ALMUERZO: 3571 ONCE: 2921 CENA: 2720 CANTIDAD DESAYUNO : 3570 ALMUERZO: 3571 ONCE: 2921 CENA: 2720 $ 19.154.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.154.060 $ 19.154.060
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definida CANTIDAD DESAYUNO: 1610 ALMUERZO: 1540 ONCE: 1310 CENA: 1220 CANTIDAD DESAYUNO: 1610 ALMUERZO: 1540 ONCE: 1310 CENA: 1220 $ 8.471.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.471.600 $ 8.471.600
Total Neto $ 27.625.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.248.875
TOTAL OC $ 32.874.535


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.