Orden de Compra. Nº3709-1448-SE21 "Material Patio - Colegio Marcela Paz - Mantenimien"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1448-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Material Patio - Colegio Marcela Paz - Mantenimien
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-42-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 210995
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103708
Cubetas de arena4Unidad no definidaCUBOS ARENACUBOS ARENA $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
30161711
Alfombras para exterior1Unidad no definidaPASTO SINTÉTICO NATUR 4MT ANCHO ROLLO 25MTPASTO SINTÉTICO NATUR 4MT ANCHO ROLLO 25MT $ 770.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770.000 $ 770.000
30111601
Cemento20Unidad no definidaSACO DE CEMENTOSACO DE CEMENTO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
11111611
Grava2Unidad no definidaCUBO RIPIO/MATERIALCUBO RIPIO/MATERIAL $ 23.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
27111605
Picos35Unidad no definidaPUNTAS PANDERETA MTPUNTAS PANDERETA MT $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500
Total Neto $ 1.110.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.995
TOTAL OC $ 1.321.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.