Orden de Compra. Nº
3709-1461-SE21
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COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO B-10, SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-1461-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO B-10, SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-48-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
67777,75
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rodrigo alberto
Razón Social
comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T.
76.084.456-k
Sucursal
rodrigo alberto
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121609
Cable de redes
15
Unidad no definida
MATERIALES ELECTRICOS
MATERIALES ELECTRICOS
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
26121609
Cable de redes
20
Unidad no definida
CONECTOR DERIVACION AMAR.12-10AWG
CONECTOR DERIVACION AMAR.12-10AWG
$ 202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.040
$ 4.040
24112404
Caja
1
Unidad no definida
CAJA ESTANCA 255 X 200 X 80 S/CONOS
CAJA ESTANCA 255 X 200 X 80 S/CONOS
$ 6.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad no definida
TORNILLO VOLCANITA 6X1
TORNILLO VOLCANITA 6X1
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad no definida
TARUGO PLASTICO Nª6
TARUGO PLASTICO Nª6
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
BROCA ACC BO 6.0MM CEMENTO TOLSEN
BROCA ACC BO 6.0MM CEMENTO TOLSEN
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
26121609
Cable de redes
305
Unidad no definida
CABLE UTP CAT.6 EXTERIOR
CABLE UTP CAT.6 EXTERIOR
$ 455,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.775
$ 138.775
26121609
Cable de redes
48
Unidad no definida
COPLA RJ-45 CATEG.5
COPLA RJ-45 CATEG.5
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.256
$ 80.256
26121609
Cable de redes
48
Unidad no definida
PATCH CORD 2.1MTS CAT 6
PATCH CORD 2.1MTS CAT 6
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.400
$ 110.400
26121609
Cable de redes
20
Unidad no definida
CONECTOR RJ-45 CAT5 8P8C
CONECTOR RJ-45 CAT5 8P8C
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.020
$ 2.020
26121609
Cable de redes
100
Unidad no definida
AMARRA CABLE NEGRA 400 X 4,8
AMARRA CABLE NEGRA 400 X 4,8
$ 64,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
Total Neto
$ 356.725
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.778
TOTAL OC
$ 424.503
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.