Orden de Compra. Nº3709-1461-SE21 "COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO B-10, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1461-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES, LICEO B-10, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-48-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 67777,75
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rodrigo alberto
Razón Social comercial andrea almonacid mancilla e.i.r.l
R.U.T. 76.084.456-k
Sucursal rodrigo alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes15Unidad no definidaMATERIALES ELECTRICOSMATERIALES ELECTRICOS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
26121609
Cable de redes20Unidad no definidaCONECTOR DERIVACION AMAR.12-10AWGCONECTOR DERIVACION AMAR.12-10AWG $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
24112404
Caja1Unidad no definidaCAJA ESTANCA 255 X 200 X 80 S/CONOSCAJA ESTANCA 255 X 200 X 80 S/CONOS $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad no definidaTORNILLO VOLCANITA 6X1 TORNILLO VOLCANITA 6X1 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad no definidaTARUGO PLASTICO Nª6TARUGO PLASTICO Nª6 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
27112801
Brocas1Unidad no definidaBROCA ACC BO 6.0MM CEMENTO TOLSEN BROCA ACC BO 6.0MM CEMENTO TOLSEN $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
26121609
Cable de redes305Unidad no definidaCABLE UTP CAT.6 EXTERIORCABLE UTP CAT.6 EXTERIOR $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.775 $ 138.775
26121609
Cable de redes48Unidad no definidaCOPLA RJ-45 CATEG.5COPLA RJ-45 CATEG.5 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.256 $ 80.256
26121609
Cable de redes48Unidad no definidaPATCH CORD 2.1MTS CAT 6PATCH CORD 2.1MTS CAT 6 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400
26121609
Cable de redes20Unidad no definidaCONECTOR RJ-45 CAT5 8P8CCONECTOR RJ-45 CAT5 8P8C $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.020
26121609
Cable de redes100Unidad no definidaAMARRA CABLE NEGRA 400 X 4,8 AMARRA CABLE NEGRA 400 X 4,8 $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
Total Neto $ 356.725
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.778
TOTAL OC $ 424.503


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.