Orden de Compra. Nº
3709-147-SE26
"
3709-56-LE25 COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC. SAN PEDRO SUBVENCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-147-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
3709-56-LE25 COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC. SAN PEDRO SUBVENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-56-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
48224,28
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social
COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T.
77.398.181-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12181502
Ceras naturales
20
Unidad no definida
Litros cera crema (Roja)
$ 5.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.800
$ 103.800
53131608
Jabones
10
Unidad no definida
Litros de jabón liquido
$ 2.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.450
$ 22.450
14111704
Papel higiénico
6
Unidad no definida
Paquetes de 6 unidades x 250 metros
$ 15.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.328
$ 95.328
24111503
Bolsas de plástico
5
Unidad no definida
Paquetes de bolsas de basura x 10 unidades
$ 568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.840
$ 2.840
47121701
Bolsas de basura
10
Unidad no definida
Paquetes de bolsas de basura x 10 unidades
$ 1.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.440
$ 10.440
46181504
Guantes protectores
5
Unidad no definida
Paquetes de guantes
Paquetes de guantes
$ 626,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.130
$ 3.130
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
Litros de cloro
Litros de cloro
$ 1.028,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.280
$ 10.280
47131609
Magos para escobas o traperos
2
Unidad no definida
Trapero (No algodón) 50x70
Trapero (No algodón) 50x70
$ 1.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.088
$ 2.088
47131615
Escobillones
2
Unidad no definida
Escobillones
Escobillones
$ 1.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.160
$ 2.160
47131611
Palas para basura
2
Unidad no definida
palas de aseo
palas de aseo
$ 648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.296
$ 1.296
Total Neto
$ 253.812
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.224
TOTAL OC
$ 302.036
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.