Orden de Compra. Nº3709-147-SE26 "3709-56-LE25 COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC. SAN PEDRO SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-147-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 3709-56-LE25 COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC. SAN PEDRO SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-56-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 148 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 48224,28
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181502
Ceras naturales20Unidad no definida Litros cera crema (Roja) $ 5.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.800 $ 103.800
53131608
Jabones10Unidad no definida Litros de jabón liquido $ 2.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.450 $ 22.450
14111704
Papel higiénico6Unidad no definida Paquetes de 6 unidades x 250 metros $ 15.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.328 $ 95.328
24111503
Bolsas de plástico5Unidad no definida Paquetes de bolsas de basura x 10 unidades $ 568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
47121701
Bolsas de basura10Unidad no definida Paquetes de bolsas de basura x 10 unidades $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
46181504
Guantes protectores5Unidad no definidaPaquetes de guantesPaquetes de guantes $ 626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130 $ 3.130
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaLitros de cloroLitros de cloro $ 1.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280
47131609
Magos para escobas o traperos2Unidad no definidaTrapero (No algodón) 50x70Trapero (No algodón) 50x70 $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088 $ 2.088
47131615
Escobillones2Unidad no definidaEscobillonesEscobillones $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
47131611
Palas para basura2Unidad no definidapalas de aseopalas de aseo $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296
Total Neto $ 253.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.224
TOTAL OC $ 302.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.