Orden de Compra. Nº
3709-148-SE25
"
3709-47-LE24 COMPRA MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO INTERNADO LICEO B-10, SUBVENCION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-148-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
3709-47-LE24 COMPRA MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO INTERNADO LICEO B-10, SUBVENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
83013,66
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social
COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T.
77.398.181-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Unidad no definida
GUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA L
GUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA L
$ 722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.440
$ 14.440
46181504
Guantes protectores
6
Unidad no definida
GUANTES DE CABRITILLA
GUANTES DE CABRITILLA
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.574
$ 8.574
47131816
Desodorantes
10
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL DIREFENTES AROMAS 360 CC
DESODORANTE AMBIENTAL DIREFENTES AROMAS 360 CC
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad no definida
TRAPERO DE MICROFIBRA 50 x 70 CM
TRAPERO DE MICROFIBRA 50 x 70 CM
$ 1.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.440
$ 10.440
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad no definida
CLORO DOMESTICO 1 LITRO
CLORO DOMESTICO 1 LITRO
$ 1.044,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.880
$ 20.880
14111704
Papel higiénico
50
Unidad no definida
ROLLO PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL 500 MTS
ROLLO PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL 500 MTS
$ 2.633,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.650
$ 131.650
14111703
Toallas de papel
50
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS
$ 2.944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.200
$ 147.200
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Unidad no definida
CLORO GEL 900 ML
CLORO GEL 900 ML
$ 1.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.080
$ 24.080
47131803
Desinfectantes domésticos
25
Unidad no definida
LIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMAS
LIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMAS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.100
$ 27.100
47131811
Productos de lavandería
25
Unidad no definida
DETERGENTE EN POLVO 1 KILO
DETERGENTE EN POLVO 1 KILO
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.400
$ 33.400
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad no definida
PAÑOS AMARILLOS 38 x 38
PAÑOS AMARILLOS 38 x 38
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.860
$ 4.860
Total Neto
$ 436.914
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 83.014
TOTAL OC
$ 519.928
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.