Orden de Compra. Nº3709-148-SE25 "3709-47-LE24 COMPRA MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO INTERNADO LICEO B-10, SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-148-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-47-LE24 COMPRA MATERIAL DE HIGIENE Y ASEO INTERNADO LICEO B-10, SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 110 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 83013,66
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20Unidad no definidaGUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA LGUANTES MULTIUSO AMARILLO TALLA L $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440
46181504
Guantes protectores6Unidad no definidaGUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRITILLA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.574
47131816
Desodorantes10Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL DIREFENTES AROMAS 360 CCDESODORANTE AMBIENTAL DIREFENTES AROMAS 360 CC $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaTRAPERO DE MICROFIBRA 50 x 70 CMTRAPERO DE MICROFIBRA 50 x 70 CM $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.440 $ 10.440
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaCLORO DOMESTICO 1 LITROCLORO DOMESTICO 1 LITRO $ 1.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880
14111704
Papel higiénico50Unidad no definidaROLLO PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL 500 MTSROLLO PAPEL HIGUIENICO INDUSTRIAL 500 MTS $ 2.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.650 $ 131.650
14111703
Toallas de papel50Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTSTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250 MTS $ 2.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.200 $ 147.200
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidad no definidaCLORO GEL 900 MLCLORO GEL 900 ML $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.080 $ 24.080
47131803
Desinfectantes domésticos25Unidad no definidaLIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMASLIMPIA PISOS 900 ML DIFERENTES AROMAS $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100
47131811
Productos de lavandería25Unidad no definidaDETERGENTE EN POLVO 1 KILODETERGENTE EN POLVO 1 KILO $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400
47131502
Paños de limpieza30Unidad no definidaPAÑOS AMARILLOS 38 x 38PAÑOS AMARILLOS 38 x 38 $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
Total Neto $ 436.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.014
TOTAL OC $ 519.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.