Orden de Compra. Nº3709-1505-SE21 "COMPRA MATERIAL DE PROTECCIÓN, ESCUELA PATRICIO LYNCH, RETORNO SEGURO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1505-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE PROTECCIÓN, ESCUELA PATRICIO LYNCH, RETORNO SEGURO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-39-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 167521,48
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA MARCA TORKTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA MARCA TORK $ 15.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.216 $ 90.216
14111703
Toallas de papel23Unidad no definidaPAÑOS ESPONJAPAÑOS ESPONJA $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
42181508
Paños limpiadores para el equipo de diagnóstico200Unidad no definidaPAÑO DE MICROFIBRA 40X40 CMS VERDE MARCA LIVEPAÑO DE MICROFIBRA 40X40 CMS VERDE MARCA LIVE $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per100Unidad no definidaMASCARILLA 3 PLIEGUES CON ELASTICO CAJA DE 50 UNIDADESMASCARILLA 3 PLIEGUES CON ELASTICO CAJA DE 50 UNIDADES $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
47131602
Paños de limpieza absorbente50Unidad no definidaTRAPERO DE ALGODÓN DOBLE CON OJAL MARCA CMDTRAPERO DE ALGODÓN DOBLE CON OJAL MARCA CMD $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
42281912
Toallas de esterilización101Unidad no definidaTOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES 90 HOJAS MARCA VIRUTEXTOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES 90 HOJAS MARCA VIRUTEX $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.606 $ 202.606
41112213
Termómetros de mano4Unidad no definidaTERMOMETRO DIGITAL PISTOLA INFRARROJOTERMOMETRO DIGITAL PISTOLA INFRARROJO $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
Total Neto $ 881.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.521
TOTAL OC $ 1.049.213


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.