Orden de Compra. Nº3709-1585-SE25 "3709-51-LQ24 FERRETERIA - COLEGIO MARCELA PAZ - MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1585-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-51-LQ24 FERRETERIA - COLEGIO MARCELA PAZ - MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-51-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 97324,65
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA ALLIEN
Razón Social COMERCIAL ALLIPEN SPA
R.U.T. 79.947.410-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA ALLIEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
Grifos3Unidad no definidaMONOMANDO LAVAT. FLORENCIA DAS MCLFLMONOMANDO LAVAT. FLORENCIA DAS MCLFL $ 23.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.268 $ 71.268
40141702
Grifos8Unidad no definidaMONOMANDO LAVAT. DOMENICA 0101003002-TMONOMANDO LAVAT. DOMENICA 0101003002-T $ 11.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.848 $ 93.848
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaAFIX MADERA PINTABLE LECHERO 3,2KAFIX MADERA PINTABLE LECHERO 3,2K $ 7.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.287
31211505
Pinturas aceitosas8Unidad no definidaANTICORROSIVO NEGRO TRIPLE ACCION GALON SHERWINANTICORROSIVO NEGRO TRIPLE ACCION GALON SHERWIN $ 42.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.832 $ 339.832
Total Neto $ 512.235
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.325
TOTAL OC $ 609.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.