Orden de Compra. Nº3709-1586-SE23 "ME (3709-85-LE22) COMPRA MATERIAL ELECTRICO, DEM S"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1586-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ME (3709-85-LE22) COMPRA MATERIAL ELECTRICO, DEM S
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-85-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1507 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 9001,63
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124403
Alambre de aluminio5Unidad no definidaALAMBRE GEN VERDE ALAMBRE GEN VERDE $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31161502
Tornillos de anclaje100Unidad no definidaTOR. CAB LENTEJA TOR. CAB LENTEJA $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
39121402
Enchufes eléctricos20Unidad no definidaENCHU. DOBLE EMB ENCHU. DOBLE EMB $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
27111801
Cintas métricas1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORA HUINCHA AISLADORA $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857 $ 2.857
Total Neto $ 47.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.002
TOTAL OC $ 56.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.