Orden de Compra. Nº3709-1591-SE20 "Material de Oficina 10% Adm. Central SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1591-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina 10% Adm. Central SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-17-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 35682,38
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
Taco calendario16Unidad no definida taco calendario 2021 ural buho $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.344 $ 33.344
14111503
Papel pergamino2Unidad no definida opalina blanca oficio[100u] $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328
39121430
Sujeta fusibles10Unidad no definida clips N°2 tringular [100u] $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
44101707
Corcheteras10Unidad no definida corcheteras B7 metal negro torre $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.600 $ 91.600
44121618
Tijeras10Unidad no definida corta carton #60 artel $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
44121706
Lápices de madera30Unidad no definida lapiz grafito faber $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
23101502
Perforadoras5Unidad no definida perforadora T8 torre $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990
Total Neto $ 187.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.682
TOTAL OC $ 223.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.