Orden de Compra. Nº
3709-1598-SE25
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3709-47-LE24 COMPRA KIT DE ASEO E HIGIENE ESC. PATRICIO LYNCH PRO-RETENCION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-1598-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
3709-47-LE24 COMPRA KIT DE ASEO E HIGIENE ESC. PATRICIO LYNCH PRO-RETENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1480 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
107324,35
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social
COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T.
77.398.181-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131628
Shampoo
34
Unidad no definida
SHAMPOO 750 ML BOTELLA
SHAMPOO 750 ML BOTELLA
$ 2.051,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.734
$ 69.734
53131615
Productos de higiene femenina
34
Unidad no definida
TOALLA HIGIENICA LADYSOFT 8 UNIDADES
TOALLA HIGIENICA LADYSOFT 8 UNIDADES
$ 1.158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.372
$ 39.372
53131503
Cepillos de dientes
34
Unidad no definida
CEPILLO DENTAL ADULTO COLGATE
CEPILLO DENTAL ADULTO COLGATE
$ 842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.628
$ 28.628
53131502
Pasta de dientes
34
Unidad no definida
PASTA DENTAL ADULTO COLGATE 75 GR
PASTA DENTAL ADULTO COLGATE 75 GR
$ 1.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.558
$ 50.558
53131624
Toallitas húmedas
34
Unidad no definida
TOALLA HUMEDA HIPOLARGENICA 80 UNID
TOALLA HUMEDA HIPOLARGENICA 80 UNID
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.998
$ 38.998
53131628
Shampoo
34
Unidad no definida
ACONDICIONADOR 750 ML BOTELLA
ACONDICIONADOR 750 ML BOTELLA
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.416
$ 65.416
53131608
Jabones
34
Unidad no definida
JABON LIQUIDO 750 ML
JABON LIQUIDO 750 ML
$ 1.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.982
$ 44.982
53131606
Desodorantes
20
Unidad no definida
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE DAMA
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE DAMA
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
53131606
Desodorantes
25
Unidad no definida
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE VARON
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE VARON
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.625
$ 75.625
53131614
Productos para el cuidado de los pies
34
Unidad no definida
TALCO PARA PIES 100 GR
TALCO PARA PIES 100 GR
$ 1.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.852
$ 46.852
53131501
Enjuague bucal
34
Unidad no definida
ENJUAGUE BUCAL 180 ML
ENJUAGUE BUCAL 180 ML
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.200
$ 44.200
Total Neto
$ 564.865
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.324
TOTAL OC
$ 672.189
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.