Orden de Compra. Nº3709-1598-SE25 "3709-47-LE24 COMPRA KIT DE ASEO E HIGIENE ESC. PATRICIO LYNCH PRO-RETENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1598-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 3709-47-LE24 COMPRA KIT DE ASEO E HIGIENE ESC. PATRICIO LYNCH PRO-RETENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-47-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1480 del sistema PROEXI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 107324,35
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COEPSA EXPRESS SpA
Razón Social COEPSA EXPRESS SPA
R.U.T. 77.398.181-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COEPSA EXPRESS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
Shampoo34Unidad no definidaSHAMPOO 750 ML BOTELLASHAMPOO 750 ML BOTELLA $ 2.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.734 $ 69.734
53131615
Productos de higiene femenina34Unidad no definidaTOALLA HIGIENICA LADYSOFT 8 UNIDADESTOALLA HIGIENICA LADYSOFT 8 UNIDADES $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.372 $ 39.372
53131503
Cepillos de dientes34Unidad no definidaCEPILLO DENTAL ADULTO COLGATECEPILLO DENTAL ADULTO COLGATE $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.628 $ 28.628
53131502
Pasta de dientes34Unidad no definidaPASTA DENTAL ADULTO COLGATE 75 GRPASTA DENTAL ADULTO COLGATE 75 GR $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.558 $ 50.558
53131624
Toallitas húmedas34Unidad no definidaTOALLA HUMEDA HIPOLARGENICA 80 UNIDTOALLA HUMEDA HIPOLARGENICA 80 UNID $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.998 $ 38.998
53131628
Shampoo34Unidad no definidaACONDICIONADOR 750 ML BOTELLAACONDICIONADOR 750 ML BOTELLA $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.416 $ 65.416
53131608
Jabones34Unidad no definidaJABON LIQUIDO 750 MLJABON LIQUIDO 750 ML $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.982 $ 44.982
53131606
Desodorantes20Unidad no definidaDESODORANTE ANTITRANSPIRANTE DAMADESODORANTE ANTITRANSPIRANTE DAMA $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
53131606
Desodorantes25Unidad no definidaDESODORANTE ANTITRANSPIRANTE VARONDESODORANTE ANTITRANSPIRANTE VARON $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.625 $ 75.625
53131614
Productos para el cuidado de los pies34Unidad no definidaTALCO PARA PIES 100 GRTALCO PARA PIES 100 GR $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.852 $ 46.852
53131501
Enjuague bucal34Unidad no definidaENJUAGUE BUCAL 180 MLENJUAGUE BUCAL 180 ML $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
Total Neto $ 564.865
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.324
TOTAL OC $ 672.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.