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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-1629-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3709-17-LP24 C. TALLER GIMNASIA - COLEGIO MARCELA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-17-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
76381,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARELLA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARELLA SPA
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R.U.T. |
77.227.784-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARELLA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221202
| Cereales en barra | 500 | Unidad no definida | CEREAL BAR COSTA VARIEDADES | CEREAL BAR COSTA VARIEDADES |
$ 378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.000
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$ 189.000
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50202310
| Agua mineral | 6 | Unidad no definida | AGUA MINERAL BENEDICTINO SIN GAS 1.5CC | AGUA MINERAL BENEDICTINO SIN GAS 1.5CC |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.008
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$ 7.008
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50202303
| Jugos y néctar concentrados | 500 | Unidad no definida | NECTAR WATTS 200ML | NECTAR WATTS 200ML |
$ 412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.000
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$ 206.000
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Total Neto
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$ 402.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.382
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$ 478.390
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.