Orden de Compra. Nº3709-1647-SE24 "3709-40-LE24 COMPRA ESTIMULOS ESCUELA S OSCURA SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1647-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra 3709-40-LE24 COMPRA ESTIMULOS ESCUELA S OSCURA SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-40-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1508 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 7256,67
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor decolore
Razón Social CONFECCIONES LORENA NAYARET TORRES CORTES E.I.R.L.
R.U.T. 76.348.198-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal decolore
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24122003
Botellas de cristal1Unidad no definidaBOTELLA SUBLIMADABOTELLA SUBLIMADA $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874
49101704
Galvanos1Unidad no definidaGALVANO SUBLIMADO DE 20 X 11 CMS.GALVANO SUBLIMADO DE 20 X 11 CMS. $ 19.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.319 $ 19.319
53121603
Mochilas1Unidad no definidaMOCHILA CRUZADA PERSONALIZADAMOCHILA CRUZADA PERSONALIZADA $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
53102503
Sombreros1Unidad no definidaJOCKEY (GORRO) PERSONALIZADOSJOCKEY (GORRO) PERSONALIZADOS $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.773 $ 3.773
52161514
Audífonos1Unidad no definidaAUDÍFONO INALÁMBRICO PERSONALIZADOAUDÍFONO INALÁMBRICO PERSONALIZADO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193
Total Neto $ 38.193
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.257
TOTAL OC $ 45.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.