Orden de Compra. Nº3709-1664-SE22 "COMPRA INSUMOS DE HIGIENE ESC. HEROES DE IQUIQUE, REENCUENTRO EDUCATIVO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1664-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE HIGIENE ESC. HEROES DE IQUIQUE, REENCUENTRO EDUCATIVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 221237,9
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel36Unidad no definidaTOALLA DE PAPEL 2*50 MTS EVOLUCION ELITE TOALLA DE PAPEL 2*50 MTS EVOLUCION ELITE $ 17.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.440 $ 631.440
47131803
Desinfectantes domésticos50Unidad no definidaCLORO LIQUIDO UN LITRO IMPEKECLORO LIQUIDO UN LITRO IMPEKE $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.650 $ 42.650
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 110*120 CLEAN BOLSA DE BASURA 110*120 CLEAN $ 2.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.110 $ 67.110
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definidaCLORO GEL 5 LITROS DOÑA FRESIA CLORO GEL 5 LITROS DOÑA FRESIA $ 2.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.170 $ 79.170
53131608
Jabones30Unidad no definidaJABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO JABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.200 $ 49.200
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑO DE LIMPIEZA NARANJOPAÑO DE LIMPIEZA NARANJO $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.320 $ 7.320
47131618
Mopas húmedas20Unidad no definidaTRAPERO DE ALGODON SIMPLE 50*70 CMS CON OJAL ROMMEL TRAPERO DE ALGODON SIMPLE 50*70 CMS CON OJAL ROMMEL $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidad no definidaDESINFECTANTE AEROSOL 400 CC MARCA TANAXDESINFECTANTE AEROSOL 400 CC MARCA TANAX $ 1.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
47131615
Escobillones20Unidad no definidaESCOBILLON WC FIBROESCOBILLON WC FIBRO $ 2.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700
47131803
Desinfectantes domésticos40Unidad no definidaPASTILLAS WC EXCEL *3 UNIDADES PASTILLAS WC EXCEL *3 UNIDADES $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.160 $ 73.160
12191501
Solventes aromáticos30Unidad no definidaDESODORANTE AMBIENTAL FRESKITO AROMAS SURTIDOS DESODORANTE AMBIENTAL FRESKITO AROMAS SURTIDOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20Unidad no definidaGUANTE MULTIUSO AMARILLO TALLA GUANTE MULTIUSO AMARILLO TALLA $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
Total Neto $ 1.164.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.238
TOTAL OC $ 1.385.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.