Orden de Compra. Nº
3709-1664-SE22
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COMPRA INSUMOS DE HIGIENE ESC. HEROES DE IQUIQUE, REENCUENTRO EDUCATIVO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-1664-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA INSUMOS DE HIGIENE ESC. HEROES DE IQUIQUE, REENCUENTRO EDUCATIVO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
221237,9
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LADOVERDE
Razón Social
CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T.
96.989.530-7
Sucursal
LADOVERDE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
36
Unidad no definida
TOALLA DE PAPEL 2*50 MTS EVOLUCION ELITE
TOALLA DE PAPEL 2*50 MTS EVOLUCION ELITE
$ 17.540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 631.440
$ 631.440
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad no definida
CLORO LIQUIDO UN LITRO IMPEKE
CLORO LIQUIDO UN LITRO IMPEKE
$ 853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.650
$ 42.650
47121701
Bolsas de basura
30
Unidad no definida
BOLSA DE BASURA 110*120 CLEAN
BOLSA DE BASURA 110*120 CLEAN
$ 2.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.110
$ 67.110
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad no definida
CLORO GEL 5 LITROS DOÑA FRESIA
CLORO GEL 5 LITROS DOÑA FRESIA
$ 2.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.170
$ 79.170
53131608
Jabones
30
Unidad no definida
JABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO
JABON LIQUIDO GLICERINA 1 LITRO
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.200
$ 49.200
47131502
Paños de limpieza
20
Unidad no definida
PAÑO DE LIMPIEZA NARANJO
PAÑO DE LIMPIEZA NARANJO
$ 366,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.320
$ 7.320
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad no definida
TRAPERO DE ALGODON SIMPLE 50*70 CMS CON OJAL ROMMEL
TRAPERO DE ALGODON SIMPLE 50*70 CMS CON OJAL ROMMEL
$ 593,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.860
$ 11.860
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad no definida
DESINFECTANTE AEROSOL 400 CC MARCA TANAX
DESINFECTANTE AEROSOL 400 CC MARCA TANAX
$ 1.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.800
$ 79.800
47131615
Escobillones
20
Unidad no definida
ESCOBILLON WC FIBRO
ESCOBILLON WC FIBRO
$ 2.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.700
$ 50.700
47131803
Desinfectantes domésticos
40
Unidad no definida
PASTILLAS WC EXCEL *3 UNIDADES
PASTILLAS WC EXCEL *3 UNIDADES
$ 1.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.160
$ 73.160
12191501
Solventes aromáticos
30
Unidad no definida
DESODORANTE AMBIENTAL FRESKITO AROMAS SURTIDOS
DESODORANTE AMBIENTAL FRESKITO AROMAS SURTIDOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.500
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
20
Unidad no definida
GUANTE MULTIUSO AMARILLO TALLA
GUANTE MULTIUSO AMARILLO TALLA
$ 2.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.500
$ 40.500
Total Neto
$ 1.164.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 221.238
TOTAL OC
$ 1.385.648
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.