Orden de Compra. Nº3709-1758-SE22 "Materiales Mantenimiento - Colegio Marcela Paz - Mantenimiento"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1758-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantenimiento - Colegio Marcela Paz - Mantenimiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 16150
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica1Unidad no definidaMALLA HEX 1X1.00MT ROLLO 25MTMALLA HEX 1X1.00MT ROLLO 25MT $ 38.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600 $ 38.600
26121522
Alambre desnudo3Unidad no definidaALAMBRE GALVANIZADO N°18 X KILO 105ALAMBRE GALVANIZADO N°18 X KILO 105 $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado300Unidad no definidaAMARRA PLASTICA BLANCA 4.8 X 200MMAMARRA PLASTICA BLANCA 4.8 X 200MM $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
31231313
Tubería de plástico6Unidad no definidaTUBO PVC PRES. C-12,5 25MM 45060TUBO PVC PRES. C-12,5 25MM 45060 $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.678 $ 21.678
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaPEGAMENTO PVC WELD ON 725 237MLPEGAMENTO PVC WELD ON 725 237ML $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
Total Neto $ 85.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.150
TOTAL OC $ 101.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.