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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-1860-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA H. TRIZANO, MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-49-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
11096 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LA hormiga |
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Razón Social |
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
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R.U.T. |
76.337.943-4 |
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Sucursal |
LA hormiga |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | OLEO RECORD CAFE MORO | OLEO RECORD CAFE MORO |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | OLEO RECORD BLANCO | OLEO RECORD BLANCO |
$ 25.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Unidad no definida | DILUYENTE SINTÉTICO | DILUYENTE SINTÉTICO |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | BROCHA HELA | BROCHA HELA |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.900
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad no definida | RODILLO 18 CM | RODILLO 18 CM |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000
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$ 3.000
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Total Neto
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$ 58.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.096
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$ 69.496
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.