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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-1944-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales de higiene Jardines Infantile |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-59-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
239609,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LADOVERDE |
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Razón Social |
CASTILLA Y ARAGON SPA
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R.U.T. |
96.989.530-7 |
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Sucursal |
LADOVERDE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281702
| Tazas de desinfectante para dejar en remojo | 104 | Unidad no definida | Desinfectante antibacterial aroma original | |
$ 2.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.848
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$ 224.848
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42281705
| Equipo para lavar el desinfectante de los instrume | 104 | Unidad no definida | Limpia pisos desinfectante aromas surtidos 900 cc Excell | |
$ 979,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.816
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$ 101.816
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47131609
| Magos para escobas o traperos | 104 | Unidad no definida | Trapero microfibra para pisos fibro | |
$ 2.196,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 228.384
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$ 228.384
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42132102
| Cubre camillas | 5 | Unidad no definida | | |
$ 49.768,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.840
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$ 248.840
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42132202
| Dediles | 58 | Unidad no definida | Guantes de látex c/polvo Blanco M | |
$ 7.883,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 457.214
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$ 457.214
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Total Neto
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$ 1.261.102
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 239.609
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$ 1.500.711
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.