Orden de Compra. Nº3709-1978-SE14 "MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA TOQUI REVITALIZACIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-1978-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESCUELA TOQUI REVITALIZACIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Pisagua esq. Riquelme
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación AVDA DARTNELL 1358
Comuna Victoria
Impuesto 30467,0643
Dirección de Envío de la Factura AVDA DARTNELL 1358
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Frindt S.A.
Razón Social FRINDT S.A.
R.U.T. 81.151.900-6
Sucursal Frindt S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura4Unidad no definidaGALON PINTURA CERESITA COLOR CREMA GALON PINTURA CERESITA COLOR CREMA $ 13.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.764 $ 55.765
86131502
Pintura4Unidad no definidaGALON PINTURA CERESITA COLOR BLANCOGALON PINTURA CERESITA COLOR BLANCO $ 13.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.764 $ 55.765
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices4Unidad no definidaDILUYENTE DE LITRODILUYENTE DE LITRO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.044 $ 5.042
23231602
Rodillo de terminación4Unidad no definidaRODILLOS DE LANA DE 6 PULG.RODILLOS DE LANA DE 6 PULG. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHAS DE 4 PULGADASBROCHAS DE 4 PULGADAS $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
40151701
Cajas de bomba1Unidad no definidaBOMBA ELEVADORA DE AGUA ELECTRICA LEO MOD APM 37BOMBA ELEVADORA DE AGUA ELECTRICA LEO MOD APM 37 $ 24.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.874 $ 24.874
Total Neto $ 160.353
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.467
TOTAL OC $ 190.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.