Orden de Compra. Nº3709-198-SE19 "Materiales de Oficina Sala Cuna Arcoiris "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-198-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Sala Cuna Arcoiris
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-22-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140525 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 15957,15
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121205
Pastillas de témpera5Unidad no definida cajas de temperas $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.145
44121707
Lápices de colores5Unidad no definida lapices escripto $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
44111905
Pizarras para plumón y accesorios2Unidad no definida plumones jumbo $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.538 $ 4.538
60123601
Pegamento de purpurina5Unidad no definida pegamento en barra $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31201610
Colas2Unidad no definida cola fría $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
14111610
Cartulina20Unidad no definida cartulinas $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880
31201515
Cintas de papel5Unidad no definida cinta masking $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
31201512
Cinta Transparente10Unidad no definida cinta de embalar $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10Unidad no definida cinta doble faz $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.640 $ 6.640
44111905
Pizarras para plumón y accesorios8Unidad no definida plumones negro $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices20Unidad no definida lápiz pasta azul $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
14111610
Cartulina10Unidad no definida carton duplex blanco $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
60121124
Papel kraft10Unidad no definida pliegos papel kraft $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090
12352310
Siliconas50Unidad no definida siliconas en barra $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
13111307
Espuma de goma18Unidad no definida goma eva $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.416 $ 7.416
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definida resmas de hojas oficio $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.327 $ 9.327
Total Neto $ 83.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.957
TOTAL OC $ 99.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.