Orden de Compra. Nº3709-2002-SE18 "MATERIALES REPARACION FOSA SEPTICA ESC PAILAHUEQU"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-2002-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION FOSA SEPTICA ESC PAILAHUEQU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-54-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 40356,6422
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Unidad no definida MODULO CEMENTO REDONDO S/TAPA 60 X 60 $ 12.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.513 $ 12.513
40142310
Tapa de tubería1Unidad no definida TAPA P/MODULO REDONDA 0.60 CM GRAU $ 6.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.286 $ 6.286
42151805
Discos de acabado o pulido10Unidad no definida DISCO KLINGSPORT 4 1/2 INOX $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)10Unidad no definida TUBO SANITARIO GRIS 110 MM $ 7.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.690 $ 72.689
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)2Unidad no definida CURVA PVC SAN 110 $ 1.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.386 $ 2.387
40142115
Tubería de plástico9Unidad no definida COPLA PVC SAN 110 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.962 $ 10.966
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios2Unidad no definida PEGAMENTO PVC 240 CC HOFFENS $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
23131514
Piedras montadas5Unidad no definida M3 BOLONES $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.640 $ 96.639
Total Neto $ 212.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.357
TOTAL OC $ 252.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.