Orden de Compra. Nº
3709-2100-SE19
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COMPRA ALIMENTOS ESCUELA HÉROES DE IQUIQUE, PRO-RETENCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-2100-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA ALIMENTOS ESCUELA HÉROES DE IQUIQUE, PRO-RETENCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-42-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
31866,42
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TREBOL VICTORIA
Razón Social
COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.349.320-0
Sucursal
TREBOL VICTORIA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
80
Unidad no definida
NÉCTAR WATTS TETRA 200 CC 30 UN PIÑA LIGHT 30 UN NARANJA LIGHT 20 UN MANZANA
NÉCTAR WATTS TETRA 200 CC 30 UN PIÑA LIGHT 30 UN NARANJA LIGHT 20 UN MANZANA
$ 311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.880
$ 24.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad no definida
GALLETA CALAF BORTOLASO SURTIDO 750 GRS
GALLETA CALAF BORTOLASO SURTIDO 750 GRS
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.270
$ 12.270
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad no definida
GALLETAS COSTA 140 GRS 10 UN DE MANTEQUILLA 10 UN DE LIMÓN
GALLETAS COSTA 140 GRS 10 UN DE MANTEQUILLA 10 UN DE LIMÓN
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.940
$ 12.940
50131801
Queso natural
6
Unidad no definida
QUESO GOUDA LAMINADO SURLAT KL
QUESO GOUDA LAMINADO SURLAT KL
$ 4.906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.436
$ 29.436
50181905
Galletas dulces o pastelitos
22
Unidad no definida
GALLETA TRITÓN VAINILLA 126 G
GALLETA TRITÓN VAINILLA 126 G
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.012
$ 12.012
50202303
Jugos y néctar concentrados
15
Unidad no definida
NÉCTAR WATTS 1500 CC 5 UN TUTT FRUTILLA 5 UN LIGHT NJA 5 UN TUTIARANDANO
NÉCTAR WATTS 1500 CC 5 UN TUTT FRUTILLA 5 UN LIGHT NJA 5 UN TUTIARANDANO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.300
$ 21.300
50181901
Pan fresco
10
Unidad no definida
PAN BLANCO IDEAL 580 GR
PAN BLANCO IDEAL 580 GR
$ 1.580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.800
$ 15.800
50181901
Pan fresco
10
Unidad no definida
PAN CENA INTEGRAL 750 GR
PAN CENA INTEGRAL 750 GR
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.150
$ 13.150
50171831
Salsas para cocinar
10
Unidad no definida
SALSA DOÑA CLARA ITALIANA 200 GRS
SALSA DOÑA CLARA ITALIANA 200 GRS
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
50192503
Rellenos de sándwich frescos
6
Unidad no definida
JAMÓN SÁNDWICH SUPER CERDO KG
JAMÓN SÁNDWICH SUPER CERDO KG
$ 3.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.230
$ 22.230
Total Neto
$ 167.718
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.866
TOTAL OC
$ 199.584
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.