Orden de Compra. Nº
3709-214-SE23
"
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA 3709-49-LQ22 , DEM, SUBVENCION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-214-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-03-2023
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA 3709-49-LQ22 , DEM, SUBVENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-49-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
PISAGUA 695
Comuna
Victoria
Impuesto
104350,47
Dirección de Envío de la Factura
PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111911
Formones
1
Unidad no definida
FORMON UYUS 3/4* M/PLAST BLIST.FMZ304
FORMON UYUS 3/4* M/PLAST BLIST.FMZ304
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
27112007
Tijeras de podar
1
Unidad no definida
ROZON CON MANGO
ROZON CON MANGO
$ 18.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.700
$ 18.700
72102505
Trabajos o pinturas al frescos
1
Unidad no definida
ESM. AL AGUA IRIS BLANCO TINETA 4GL.
ESM. AL AGUA IRIS BLANCO TINETA 4GL.
$ 62.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.510
$ 62.510
11162111
Malla
50
Unidad no definida
MALLA RASCHEL NEGRA 4.20 X 80% X
MALLA RASCHEL NEGRA 4.20 X 80% X
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.500
$ 87.500
30101617
Barras de madera
50
Unidad no definida
MADERA PINO 2X3 3.2 MTS. P/168
MADERA PINO 2X3 3.2 MTS. P/168
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.500
$ 117.500
31161601
Pernos de anclaje
50
Unidad no definida
PER.ANCLAJE FIJ.CTE 5/16 - 18 X 4.1/4 PPAS
PER.ANCLAJE FIJ.CTE 5/16 - 18 X 4.1/4 PPAS
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31161503
Clavo-tornillo
5
Unidad no definida
CLAVOS 4*
CLAVOS 4*
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.750
$ 11.750
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA HELA MASTER 4
BROCHA HELA MASTER 4
$ 3.824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.648
$ 7.648
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA HELA MASTER 1
BROCHA HELA MASTER 1
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA HELA MASTER 2
BROCHA HELA MASTER 2
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
30161703
Linóleo
15
Unidad no definida
LINOLEO PARA MURO
LINOLEO PARA MURO
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.850
$ 149.850
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares
1
Unidad no definida
PEGAMENTO PARA LINOLEO
PEGAMENTO PARA LINOLEO
$ 32.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
31162001
Puntas
6
Unidad no definida
PUNTAS PHILLIPS DOBLES PH2 X 45 8 51/23
PUNTAS PHILLIPS DOBLES PH2 X 45 8 51/23
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.900
$ 12.900
27112010
Horquetas
1
Unidad no definida
HORQUETA FORJADA 4 DTE.C/M
HORQUETA FORJADA 4 DTE.C/M
$ 22.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.269
$ 22.269
Total Neto
$ 549.213
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.350
TOTAL OC
$ 653.563
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.