Orden de Compra. Nº
3709-2197-SE19
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COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA PATRICIO LYNCH, SEP
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3709-2197-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-11-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA PATRICIO LYNCH, SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3709-22-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Pisagua 695
Comuna
Victoria
Impuesto
85433,31
Dirección de Envío de la Factura
Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
RESMAS CARTAS
RESMAS CARTAS
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.450
$ 84.450
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
RESMAS OFICIO
RESMAS OFICIO
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.050
$ 97.050
14111610
Cartulina
100
Unidad no definida
PLIEGOS GOMA EVA GLITTER
PLIEGOS GOMA EVA GLITTER
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.400
$ 92.400
14111610
Cartulina
3
Unidad no definida
CAJA TERMOLAMINADORA
CAJA TERMOLAMINADORA
$ 18.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.209
$ 55.209
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
BLOCK MEDIANOS
BLOCK MEDIANOS
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
60124317
Masa de modelado
10
Unidad no definida
CAJA PLASTICINA 12 COLORES
CAJA PLASTICINA 12 COLORES
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
44121618
Tijeras
20
Unidad no definida
TIJERAS ESCOLAR
TIJERAS ESCOLAR
$ 571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.420
$ 11.420
14111610
Cartulina
40
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL CRAFT
PLIEGOS PAPEL CRAFT
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.720
$ 5.720
14111610
Cartulina
20
Unidad no definida
PLIEGOS PAPEL CRAFT DOBLE
PLIEGOS PAPEL CRAFT DOBLE
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
14111610
Cartulina
30
Unidad no definida
BOLSON CARTULINA
BOLSON CARTULINA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.020
$ 34.020
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
20
Unidad no definida
TEMPORADAS 12 COLORES
TEMPORADAS 12 COLORES
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
Total Neto
$ 449.649
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.433
TOTAL OC
$ 535.082
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.