Orden de Compra. Nº3709-2197-SE19 "COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA PATRICIO LYNCH, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-2197-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ENSEÑANZA, ESCUELA PATRICIO LYNCH, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-22-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 85433,31
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaRESMAS CARTASRESMAS CARTAS $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.450 $ 84.450
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaRESMAS OFICIORESMAS OFICIO $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.050 $ 97.050
14111610
Cartulina100Unidad no definidaPLIEGOS GOMA EVA GLITTERPLIEGOS GOMA EVA GLITTER $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
14111610
Cartulina3Unidad no definidaCAJA TERMOLAMINADORACAJA TERMOLAMINADORA $ 18.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.209 $ 55.209
14111610
Cartulina30Unidad no definidaBLOCK MEDIANOSBLOCK MEDIANOS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
60124317
Masa de modelado10Unidad no definidaCAJA PLASTICINA 12 COLORESCAJA PLASTICINA 12 COLORES $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
44121618
Tijeras20Unidad no definidaTIJERAS ESCOLARTIJERAS ESCOLAR $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.420 $ 11.420
14111610
Cartulina40Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL CRAFTPLIEGOS PAPEL CRAFT $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
14111610
Cartulina20Unidad no definidaPLIEGOS PAPEL CRAFT DOBLEPLIEGOS PAPEL CRAFT DOBLE $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
14111610
Cartulina30Unidad no definidaBOLSON CARTULINABOLSON CARTULINA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional20Unidad no definidaTEMPORADAS 12 COLORESTEMPORADAS 12 COLORES $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 449.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.433
TOTAL OC $ 535.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.