Orden de Compra. Nº3709-2249-SE18 "COMPRA TEXTILES, COLEGIO I.C.P., SEP"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-2249-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA TEXTILES, COLEGIO I.C.P., SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-28-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 117841,8
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elias Eluti e Hijo Ltda
Razón Social ELUTI ELIAS E HIJO LIMITADA
R.U.T. 80.310.700-9
Sucursal Elias Eluti e Hijo Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101601
Camisas de niño157Unidad no definidaPOLERAS POLO 49 TALLA 12 40 TALLA 16 16 TALLA 14 25 TALLA 10 13 TALLA 6 14 TALLA 8POLERAS POLO 49 TALLA 12 40 TALLA 16 16 TALLA 14 25 TALLA 10 13 TALLA 6 14 TALLA 8 $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.264 $ 526.264
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos3Unidad no definidaMT LENTEJUELAS MT LENTEJUELAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300
11121803
Lino43Unidad no definidaRAZO SATINRAZO SATIN $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.776 $ 35.776
11121803
Lino5Unidad no definidaPAÑO LENCIPAÑO LENCI $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
11121803
Lino5Unidad no definidaTULL BLANCO BRILLANTETULL BLANCO BRILLANTE $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.680 $ 6.680
11121803
Lino100Unidad no definidaMT ELÁSTICOMT ELÁSTICO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
11121803
Lino230Unidad no definidaCOLES 200 COLOR BLANCO 30 COLOR NEGROCOLES 200 COLOR BLANCO 30 COLOR NEGRO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.980 $ 28.980
Total Neto $ 620.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.842
TOTAL OC $ 738.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.