Orden de Compra. Nº3709-237-SE23 "MATERIAL DE ASEO ESC SAN LUIS SUBVENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-237-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESC SAN LUIS SUBVENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-59-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 155 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación PISAGUA 695
Comuna Victoria
Impuesto 30939,41
Dirección de Envío de la Factura PISAGUA 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101531
Estanques sépticos5Unidad no definida PASTILLAS PARA ESTANQUES DE BAÑOS X 3 UNID EXCELL $ 2.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.785 $ 10.785
12161902
Detergentes surfactantes3Unidad no definida DETERGENTE DERSA 1 KILO $ 2.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.824 $ 7.824
47131813
Limpia Pantalla3Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS 500 ML WINNEX $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos1Unidad no definida TINETA CERA INCOLORA DE ALTO TRAFICO LIQUIDA 20 LITROS NEO $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
14111704
Papel higiénico10Unidad no definida CONFORT NORMAL PAPEL HIGIENICO PAQ 50 X MT X 4 DOBLE HOJA OPTIMO $ 2.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.530 $ 27.530
11141604
Papel usado5Unidad no definida ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 4 X 500 MT TORK $ 13.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.495 $ 65.495
47131813
Limpia Pantalla5Unidad no definida LIMPIA MUEBLES 500 GRS EXCELL $ 2.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.745 $ 12.745
Total Neto $ 162.839
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.939
TOTAL OC $ 193.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.