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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-2509-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ALIMENTACIÓN, ESCUELA EL PORVENIR, SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-39-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA DARTNELL 1358 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
2306,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA DARTNELL 1358 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TREBOL VICTORIA |
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Razón Social |
COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.349.320-0 |
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Sucursal |
TREBOL VICTORIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 12 | Unidad no definida | YOGURT | YOGURT |
$ 487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.844
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$ 5.844
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50193002
| Bebidas Infantiles | 12 | Unidad no definida | GALLETAS MINI | GALLETAS MINI |
$ 134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.608
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$ 1.608
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 2 | Unidad no definida | BARRAS DE CEREAL | BARRAS DE CEREAL |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.168
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$ 2.168
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50202310
| Agua mineral | 12 | Unidad no definida | NECTAR 200 CC | NECTAR 200 CC |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.520
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Total Neto
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$ 12.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.307
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$ 14.447
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.