Orden de Compra. Nº3709-2560-SE18 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-2560-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-54-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 144456,62
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura30Unidad no definidaOLEO SINT CONSTRUCTOR MARFIL GALONOLEO SINT CONSTRUCTOR MARFIL GALON $ 13.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.110 $ 406.110
86131502
Pintura3Unidad no definidaPIEZA Y FACHA BLANCO TINETAPIEZA Y FACHA BLANCO TINETA $ 69.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.217 $ 209.217
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices20Unidad no definidaDILUYENTE SINTETICODILUYENTE SINTETICO $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
31211904
Brochas20Unidad no definidaRODILLO HELA CHIPORRORODILLO HELA CHIPORRO $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.460 $ 76.460
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHA HELA 2BROCHA HELA 2 $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.324 $ 9.324
27111909
Espátulas5Unidad no definida2 ESPÁTULA HELA 140 MM 3 PASTA MURO CERESITA GALON2 ESPÁTULA HELA 140 MM 3 PASTA MURO CERESITA GALON $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655
23131507
Tela para lijar50Unidad no definida25 LIJA MADERA N° 150 25 LIJA MADERA N° 6025 LIJA MADERA N° 150 25 LIJA MADERA N° 60 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30181512
Asientos de inodoro4Unidad no definidaASIENTO ECONÓMICO HYDRA SIGMAASIENTO ECONÓMICO HYDRA SIGMA $ 3.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.292 $ 15.292
Total Neto $ 760.298
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.457
TOTAL OC $ 904.755


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.