Orden de Compra. Nº3709-2593-SE18 "COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3709-2593-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3709-54-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra PISAGUA 695
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Pisagua 695
Comuna Victoria
Impuesto 23841,01
Dirección de Envío de la Factura Pisagua 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Allipen ltda.
Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.947.410-7
Sucursal Ferreteria Allipen ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas8Unidad no definidaAGUARRAS MINERAL BOTELLAAGUARRAS MINERAL BOTELLA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736 $ 8.736
86131502
Pintura4Unidad no definidaESMALTE CERELUXE INTENSA GALONESMALTE CERELUXE INTENSA GALON $ 21.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.400 $ 84.400
31231313
Tubería de plástico3Unidad no definidaFITTING UNIVER MANILLA METÁLICA CROMADAFITTING UNIVER MANILLA METÁLICA CROMADA $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.083 $ 25.083
31231313
Tubería de plástico3Unidad no definidaFLEXI C/LLAVE ANGU HE-HIFLEXI C/LLAVE ANGU HE-HI $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
Total Neto $ 125.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.841
TOTAL OC $ 149.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.