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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3709-2593-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIAL DE FERRETERÍA, LICEO B-10, MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3709-54-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Pisagua 695 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
23841,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pisagua 695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Razón Social |
SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.947.410-7 |
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Sucursal |
Ferreteria Allipen ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 8 | Unidad no definida | AGUARRAS MINERAL BOTELLA | AGUARRAS MINERAL BOTELLA |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.736
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$ 8.736
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86131502
| Pintura | 4 | Unidad no definida | ESMALTE CERELUXE INTENSA GALON | ESMALTE CERELUXE INTENSA GALON |
$ 21.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.400
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$ 84.400
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31231313
| Tubería de plástico | 3 | Unidad no definida | FITTING UNIVER MANILLA METÁLICA CROMADA | FITTING UNIVER MANILLA METÁLICA CROMADA |
$ 8.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.083
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$ 25.083
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31231313
| Tubería de plástico | 3 | Unidad no definida | FLEXI C/LLAVE ANGU HE-HI | FLEXI C/LLAVE ANGU HE-HI |
$ 2.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.260
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$ 7.260
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Total Neto
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$ 125.479
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.841
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$ 149.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.